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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 正式發布時長:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2016年度監管部門竣工決算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助🍸做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會201七年度機構預算制定標準的企業單位收錄:

 

項目編號

單位命名命名

備注欄

1

佛山市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

201八年度營收收入支出竣工決算總表

單位:萬元

薪水

費用支出

頂目

預算數

業務

竣工決算數

一、財政性補貼款盈利

527.88

一、常見公共貼心服務貼心服務費用支出

 

  另外:以政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算撥付

 

二、外交政策其他支出

 

二、上級部門經濟補貼盈利

 

三、國家安全開支

 

三、衛生事業工資

 

四、公益性健康安全費用

 

四、合作經營薪資收入

 

五、教學花費

 

五、附加基層單位上交工資收入

 

六、專業技巧開支

 

六、各種收入來源

8.96

七、人文運動與文化傳播結余

 

 

 

八、社會生活有效保障了和人才需求收入支出

497.27

 

 

九、醫療安全衛生安全衛生與計劃方案養育性支出

8.31

 

 

十、工業環保型環保型收支

 

 

 

國慶、成鄉片區撥出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

第十三、公共交通貨運費用支出

 

 

 

十四、環境資源探礦圖片信息等付出

 

 

 

15場、商業性服務培訓業等收支

 

 

 

第十五、金融服務性支出

 

 

 

二十七、捐助另外的位置撥出

 

 

 

18、國土資源海洋生物景象等性支出

 

 

 

第十九、居住房有保障付出

25.06

 

 

第二十、調味品廢舊物資自給率其他支出

 

 

 

二十一月、其余收入支出

 

年初薪資累計數

536.84

年初費用預估合計

530.64

用衛生事業基金投資填補收入支出表差額

 

余額分配比例

 

月初結轉和盈余

65.41

年尾結轉和節余

71.61

總額

602.25

共計

602.25


2015年度利潤部門預算表

單位:萬元

的項目

當年度薪資收入預估合計

財政預算審批使收入

上級部門津貼薪資收入

創業薪資

營運年收入

附帶企業單位上交營收

另一薪水

功效分類別
會計分類編碼查詢

課程和科目分類

加總

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

生活保證和就業創業教育支出

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政企事業機關單位離養老金

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的人事部門標準離養老

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

視野公司的離辭職

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關教育事業的單位基本性頤養保費手機繳費費用支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業方崗位年金激費開支

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業心

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政機關運轉

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

通常情況財政處理業務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生監督與方案生二胎性支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政事務創業企企業醫疔

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

財政公司的醫療設備

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上工作單位醫用

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋基本保障經費支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

房間創新支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


201八年度撥出結算的時候表

單位:萬元

工作

當年度收入支出累計

根本經費支出

活動花費

繳納領導撥出

管理付出

對付屬計量單位補帖花費

用途總類
會計分類數字

考試科目名字大全

累計數

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

生活保障措施和就業的費用支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政事務教育事業方離提前退休

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政性方離退居二線

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業行業離退體

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關教育事業政府部門核心養老生活人壽保險繳納經費支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構創業企事編職業分析年金網上繳費經費支出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字參公

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政管理工作

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

似的行政部門管理工作公共事務

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫藥食品衛生與進度表生二胎費用支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關事業心計量單位醫疔

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

政府部門工作單位醫療管理

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

行業標準醫遼

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保護支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革方案教育支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買房子補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年度財政花費撥付工資花費部門預算總表

單位:萬元

盈利

收入支出

該項目

結算的時候數

新項目

合計數

一樣公用項目預算財政局審批

政府機構性基金投資決算財政廳撥付

一、基本公眾項目預算不需要捐款

527.88 

一、尋常公用服務的開支

 

 

 

二、現政府性股票基金成本預算財政部門審批

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、中國國防總支出

 

 

 

 

 

四、公開衛生收支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接收入支出

 

 

 

 

 

六、生物學技術應用撥出

 

 

 

 

 

七、人文教育與文化收入支出

 

 

 

 

 

八、社會的安全保障和出去上班撥出

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫療器械衛生防疫與預計生孩子開支

 8.31

 8.31

 

 

 

十、壞保壞保經費支出

 

 

 

 

 

國慶、新農村社區服務站經費支出

 

 

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、交通線運送支出費用

 

 

 

 

 

十四、問題地質勘察問題等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商業地產服務的業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資支出費用

 

 

 

 

 

二十七、扶持任何地方費用

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋環境氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

19、房間得到保障結余

25.06 

 25.06

 

 

 

二十二、油糧油料產出收支

 

 

 

 

 

二國慶、另一個花費

 

 

 

上年營收合計數

527.88 

年初其他支出總金額

 527.88

527.88 

 

今年初財政局捐款結轉和盈余

17.29 

歲末財政資金撥付結轉和盈余

 17.29

17.29 

 

      似的共同決算財政預算審批

17.29 

 

 

 

 

      現政府性資金預決算國庫捐款

 

 

 

 

 

總額

545.17 

總額

545.17 

545.17 

 

 


2017年度一樣公共信息概預算財政開支付款開支結算的時候表

單位:萬元

該項目

總金額

根本結余

投資項目收入支出

基本功能分為

項目商品編碼

題目命名

208

 

 

社會的服務保障和就業率總支出

494.51

225

269.51

208

05

 

行政事務事業工作單位離辭職

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口的管理的行政機關企業離退休工資

0.42

0.42

 

208

05

02

事業行業行業離養老金

6.39

6.39

 

208

05

05

公司的創業公司的主要關于養老地產社會養老保險費用付款其他支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

國家機關事業發展的單位職業化年金激費教育支出

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字事業

460.57

191.06

 

208

16

01 

人事部門啟動

191.06

191.06

 

208

16 

02 

普遍行政性經營工作

269.51

 

269.51

210

 

 

醫療器械環境衛生與項目孕育支出費用

8.31

8.31

 

210

11

 

行政事務企業發展公司的醫疔

8.31

8.31

 

210

11

01

行政性部門整形

3.57

3.57

 

221

11

02

企事業機構醫治

4.74

4.74

 

221

 

 

公寓房有效保障了收入支出

25.06

25.06

 

221

02

 

房間改善結余

25.06

25.06

 

221

02

01

往房北京公積金

13.42

13.42

 

221

02

03

房產買賣貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

527.88

258.37

269.51

 


2016年度一般來說公益性預結算的時候財政費用支出 捐款通常費用支出 結算的時候表

  單位:萬元

大型項目

自動求和

人員管理勞務費

共用專項經費

經濟發展的分類

會計科目編碼查詢

管理費用公司名稱

301

 

年終獎金春節福利總支出

236.00

236.00

 

301

01

  核心很大打工族薪資

33.18

33.18

 

301

02

  津貼費政府補貼

64.04

64.04

 

301

03

  年獎

15.72

15.72

 

301

06

  工作餐補貼政策費

8.06

8.06

 

301

07

  考核年薪

45.12

45.12

 

301

08

機關院校衛生事業院校最基本養老院保費用費

17.36

17.36

 

301

09

職業選擇年金交費

10.00

10.00

 

301

10

企業員工首要醫療保健保險行業網上繳費

7.96

7.96

 

301

11

國家公務員考試診療補助金交款

 

 

 

301

12

其他的的社會的保障交費

3.2

3.2

 

301

13

自建房個人公積金

13.42

13.42

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  別的待遇員工福利費用

17.94

17.94

 

302

 

淘寶產品和產品花費

14.89

 

14.89

302

01

  辦公場所費

4.64

 

4.64

302

02

  刷費

0.53

 

0.53

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  流程手充值

0.16

 

0.16

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

0.52

 

0.52

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管控制費

1.5

 

1.5

302

11

  出差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.17

 

0.17

302

16

  培養費

0.3

 

0.3

302

17

  國家公務迎送費

0.19

 

0.19

302

18

  使用食材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  多功能油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人銷售業務費

0.2

 

0.2

302

28

  企業工會專項資金

2.47

 

2.47

302

29

  有福利費

0.7

 

0.7

302

31

  公務接待小二租車電腦運行運營維護費

 

 

 

302

39

  別鐵路交通收費

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及扣除保險費用

 

 

 

302

99

  一些商品銷售和服務性收入支出

0.27

 

0.27

303

 

對私人和家的補貼申請書

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助金

 

 

 

303

07

  整形費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

0.14

0.14

 

303

10

自己漁業的生產補助

 

 

 

303

99

  其余一個人和家中的補貼政策經費支出

0.03

0.03

0.03

310

 

資金性花費

0.5

 

0.5

310

02

  辦公區機器添置

0.5

 

0.5

310

03

  專門裝置購置費

 

 

 

310

07

  訊息wifi網絡及圖片軟件添置升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車新購

 

 

 

310

19

  其他道路交通器具購進

 

 

 

310

22

  神圣股本購入

 

 

 

310

99

  別的資本公司性付出

 

 

 

累計數

258.37

242.98

15.39

 


201八年度應該共公工程預算財政性撥付“三公”專項資金及機構加載專項資金撥出竣工決算表

單位:萬元

一般來說共公費用預算財政性付款“三公”勞務費

危險機關進行

資金投入結算的時候數

總金額

因公回國

(境)費

公務接待公務車購進及進行費

因公接受費

小計

公務活動小二租車

租賃費費

國家公務車輛使用

啟用費

估算數

部門預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


201八年度縣政府性貨幣基金工程預算財政預算撥付經費支出結算的時候表

單位:萬元

創業項目

累計數

大體總支出

品牌總支出

效果分類管理

考試科目打碼

專業科目分類

229

 

 

其他教育支出

 

 

 

229

08

 

中國福彩發行股票銷售人員貸款機構業務領域費制定的花費

 

 

 

229

08

04

最新中國福利彩票網賣出企業的國際業務費性支出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度金融資產外債現象表

 

 

標準企事業單位:萬塊

 

用戶

作用

年終數

年尾數

本年數

歲末數

一、股本自動求和

——

——

122.24

143.46

   (一)流動性房產

——

——

72.25

82.16

   (二)穩固財產

——

——

49.99

61.30

          中僅:1.樓房(平米米)

 

 

 

 

                2.互通儀器(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車量

 

 

 

 

                          基本上國家公務私車

 

 

 

 

                          城管執法值勤專車

 

 

 

 

                          防化的專技性車輛租賃

 

 

 

 

                          其余私車

 

 

 

 

                   (2)成交單價十萬元以下通用版機械(不包括來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用箱的設備(臺/套)

 

 

 

 

                    出廠價1000萬元以下專用工具的設備

 

 

 

 

               4.另外調整資本

——

——

49.99

61.30

        減:累積固定資產折舊及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)長時投資項目

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建設

——

——

 

 

   (五)隱形的財力

——

——

 

 

        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的財產

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

1.34

3.05

三、凈凈資產總金額

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度使收入付出部門預算綜合性情況發生介紹

上海市松江區紅十字會2015年度凈薪資總結為536.84上十萬、費用總結為530.64上十萬。與20110年度對比,凈薪資總結添加23.59上十萬,注意愿意是財政預算付款添加,費用總結添加13.66上十萬。注意愿意是業務費用添加。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度營收結算的時候原因原因分析

本年收入合計536.8🌸4萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度費用支出 竣工決算癥狀說明書怎么寫

本年支出合計꧟530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51♎.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政部門補貼款使收入總支出綜合實際情況講解

上海市松江區紅十字會2015年度普通公開信息概算民政撥付總收入總撥出527.85萬元,占當年度總收入總撥出總計的99.48%。與2018年度好于,普通公開信息概算民政撥付總收入總撥出上升16.2一萬五元,持續增長3.17%。通常情況:創業項目勞務費總收入總撥出的上升。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度一般來說共同費用財政預算撥付支出費用結算的時候環境這說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201六年度不需要撥付收錄總竣工部門預算527.86萬元。與201六年度差距,不需要撥付收錄總竣工部門預算503.620萬元,總金額延長24.22萬元,收錄延長4.81%,性收入費用總竣工部門預算527.86萬元,與201六年度差距,不需要性收入費用總竣工部門預算511.63萬元,性收入費用延長16.210000元,的增長3.17%。主要的理由:創業項目資金投入性收入費用的延長。

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下公眾預決算民政審批性收入總支出費用527.820萬元,占上年性收入總支出費用總計的99.48%。與201七年度相對于,通常情況下公眾預決算民政審批性收入總支出費用添加16.22萬元,的增強3.1%。最主要原因產品預備費性收入總支出費用添加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度平常公共信息財政資金預算財政資金審批費用527.8六萬元,注意用以低于管理方面:世界 切實確保和畢業生就業費用(類)494.5幾千元,占93.68%;醫療服務干凈衛生與規劃生孩費用(類)8.3幾千元,占1.57%;自建房切實確保費用(類)25.0六萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度應該公共性財政資金估算財政資金付款其他性支出年終財政資金估算為527.85萬元,其他性支出決算為527.85萬元,成功完成年終財政資金估算的100%。各舉:

1、當今世界里保障措施和求業花費費用。主要的用來:事業發展政府部門退休年齡人的社會福利費及活動方案方案費;以各國政策文件標準規定為在人繳付大體社區養老商業險付費花費費用;在人繳付職位年金付費花費費用;人事業費及公供事業費花費費用;博愛村及紅十字精準業務管理總站撰寫、應急技能培訓、失智中老年人關愛精準業務管理、紅十字志愿表精準業務管理及5.8當今世界里紅十字日和當今世界里應急日等大量活動方案方案花費費用。今年初財政預算為527.820萬元,花費費用預算為527.820萬元。

2、醫用健康與準備二孩付出。一般用以:確定地方方案規則為非全日制技術人員交費基本的醫用保費用費的付出。年終預算表為8.32萬元,付出部門預算為8.32萬元。

3、居公房的保障總教育支出費用。具體用做假設按照國家地區國家最新政策歸定為在職讀研教工交納居公房北京公積金總教育支出費用及復合能力的教工收取用做消費居公房的政府補貼。期初成本預算為25.0六萬多元,總教育支出費用竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣 通用工程預算不需要捐款大體付出結算的時候情況下這說明

上海市松江區紅十字會2015年度通常公用設施設施成本預算財政性審批常規付出258.32萬余元,涉及到師資金242.920萬余元,公用設施資金15.39萬余元。常規付出中:

1、公司福利性花費232萬元,注意用以:幾乎公司、經費補貼金、績效獎金、中國社會保駕護航費等。

2、各種商品和功能總支出14.89萬余元,注意主要用于:辦公裝修費、郵電通信費、道路費、搶修(護)費、工會組織經費支出、福利微信費、其它道路費等。

3、對各人家庭生活的補助費費開支6.97萬元,包括用在:非全日制工人的房屋個人公積金、首套房補助費等。

4、股權投資性總支出0.五萬元,重要適用于接待室環保設備購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費國庫補貼款收支部門預算綜合性狀態反映。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”費用財政性撥付其他費用本年部門預部門成本項目預算表為五萬左右,其他費用部門預部門成本項目預算表為0.19萬左右,完畢部門預部門成本項目預算表的19%,至少:因公出國留學(境)費部門預部門成本項目預算表為0萬左右,因公使用車租賃費及行駛保養費其他費用部門預部門成本項目預算表為0萬左右,因公客服客人費其他費用部門預部門成本項目預算表為0.19萬左右,完畢部門預部門成本項目預算表的19%。2015年度“三公”費用其他費用部門預部門成本項目預算表數值為部門預部門成本項目預算表數的核心原因分析:因公客服客人人數統計比部門預部門成本項目預算表少。

2014年度“三公”經費預算財政預算付款費用總付出 結算的時候數比2014年度增添0.19萬美金,增漲率100%,在當中:因公出境(境)費費用總付出 結算的時候0萬美金;國家公務活動活動出行折舊費及執行保護費費用總付出 結算的時候0萬美金;國家公務活動活動接侍費費用總付出 結算的時候增添0.19萬美金,增漲率100%。國家公務活動活動接侍費費用總付出 增添的一般因為是接侍柳州市市紅十字會和仁懷市紅十字還有本會融合。

(二)“三公”資金投入民政捐款總支出結算的時候具體實施狀態原因分析。

201八年度“三公”資金不需要補貼款結余預算中,因公出國旅游(境)費結余預算0萬塊人民幣;國家公務客服使用車租賃費及運轉保護費結余預算0萬塊人民幣;國家公務客服客服費結余預算0.19萬塊人民幣,占19%。實際上條件一下:

201七年度“三公”事業費財政局審批教育教育支出竣工決算中,因成都市松江區紅十字會因為公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦承接規劃,并中國統一公布,本組織不用據實多次重復公布;成都市松江區紅十字會已通過國家因公車輛租賃深化改革,201七年國家因公車輛租賃購置費及電腦運行費未準備;201七年國家因公迎送費教育教育支出0.19萬是。

1、因公服務服務費費用0.19上萬元。進來:國內因公服務服務費用0.19萬。主要的用到外地區紅十字能來本會實地考察,因公服務服務二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度部門性貨幣基金預結算的時候財政廳撥付結余結算的時候前提代表

上海市松江區紅十字會2015年度無縣政府性股權基金估算財政性付款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家資本經營者成本預算財務撥付付出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.8ജ9萬元,比ꦑ2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度中央公開招標勞務合同累計額(以勞務合同簽屬算起)為2.770萬,這里面:物貨招標招標采購管理勞務合同累計額2.770萬、過程招標招標采購管理勞務合同累計額070萬、保障招標招標采購管理勞務合同累計額070萬。

2015年度本崗位定向里的學各個制造業客戶留出足夠的地方縣地方國家采辦工程費用成本預算余額0億元,定向小微各個制造業客戶留出足夠的地方縣地方國家采辦工程費用成本預算余額0億元。在定向里的學各個制造業客戶留出足夠的的地方縣地方國家采辦工程中,由里的學各個制造業客戶批售商進標公示或購買價的,采辦余額0億元;在定向小微各個制造業客戶留出足夠的地方縣地方國家采辦工程中,由小微各個制造業客戶批售商進標公示或購買價的,采辦余額0億元;在的地方縣地方國家采辦工程中,由里的學各個制造業客戶批售商進標公示或購買價的,采辦余額0億元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開𝔍展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“༒不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入ꦑ”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公ღ務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

去年的八月份12日

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