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上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開
信息來源: 發布信息的時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位構成看,上海市松江區醫療保障局部門決算包括:上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

號碼

部門各稱

自己的名字

1

shenzhenshisongjiangquyiyongdebaozhangju(benji)

 

2

nanjingshisongjiangquyiliaoguanlibaoxianjingongzuopingtai

 


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

納入

經費支出

內容

結算的時候數

好項目

部門預算數

yi、jibengonggongfuwufeiyongminzhengfukuannaru

5,421.25

yi、tongchangtongyongjingzhunfuwushouruzhichu

 

er、quzhengfuxinghuobijijingaisuancaizhengtingjuankuannaru

22.22

二、國際關系總支出

 

san、jitisuoyouzhizijinyunzuogaisuanguokushenpishourulaiyuan

 

三、國防軍事總支出

 

四、上家津貼收錄

 

四、共同安會費用

 

五、事業性收入水平

 

五、文化教育開支

 

六、運營個人收入

 

liu、shiyanxinjishuzhichufeiyong

 

qi、suoshuzhengfubumenjiaonaxinzishouru

 

qi、renwenjingshenqinzilvyoutiyupingpangqiuyuyingshiwenhuajingfeizhichu

 

八、其余工資

 

ba、shehuishenghuobaoxianhejiuyejihuijingfeizhichu

88.36

 

 

九、環保衛生總支出

4,976.89

 

 

shi、jieshuihuanjingbaohubochu

 

 

 

shiyiguoqing、chengxiangquyuzongzhichu

 

 

 

shisan、chumuyeshuizongzhichu

 

 

 

13、jiaotongpeitaobanyunkaizhi

 

 

 

shisi、ziyuanxingkantangongyeyuanxinxindengjiaoyuzhichu

 

 

 

15chang、shangjiabaozhangyedenghuafei

 

 

 

dishiwu、jinrongtouzihuafei

 

 

 

shiba、xiezhuyixiechengshibochu

 

 

 

shijiu、lisuodangrancailiaohaishangxingxiangdengbochu

 

 

 

shiba、shangpinfangbaoxianfeiyongzhichu

354.51

 

 

20、youliangwuqizhuangbeichanchuzongzhichu

 

 

 

erguoqing、jitisuoyouzhizichantouzishengchanjingyingyujuesuanzhichufeiyong

 

 

 

ershisan、dizhenzaihaifangyejiyingjixiangyingfuwuguanlifeiyong

 

 

 

二十四、的撥出

22.22

 

 

sishisi、kangyiyouweiguozhaizhidingjihuadezhichufeiyong

 

當年度營收累計數

5,443.47

shangnianjiaoyuzhichuyuguheji

5,441.98

xuanzefeicaizhengbumenjuankuanjieyu

0.00

節余分攤

 

期初結轉和節余

57.80

半年度結轉和盈余

59.30

累計

5,501.27

共計

5,501.27

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

創業項目

本年度年收入總金額

財務付款利潤

上家補帖工資收入

企事業收錄

操作收入來源

suoshuzhengfubumenshangjiaoguojiaxinzishouru

一些收錄

模塊分級
題目識別碼

管理費用品牌

累計

5443.47

5443.47

 

 

 

 

 

208

shehuixingfuwuherencaixuqiushouruzhichu

88.36

88.36

 

 

 

 

 

20805

xingzhengsusongshiyefazhanjicengdanweigeiyanglaofeiyongzhichu

88.36

88.36

 

 

 

 

 

2080501

  caizhenggongzuodanweilituixiugongzi

0.94

0.94

 

 

 

 

 

2080505

  qishiyefazhanzuzhishiyefazhanzuzhijihugeiyanglaoshangyexianjiaofuhuafei

58.37

58.37

 

 

 

 

 

2080506

  weixianjiguanshiyezuzhizhiyexuanzenianjinjiaokuanshouzhi

29.05

29.05

 

 

 

 

 

210

weishengguanlijiankangshenghuoshouruzhichu

4,978.38

4,978.38

 

 

 

 

 

21011

caizhengshiyeyouchengqiyeyiyao

84.99

84.99

 

 

 

 

 

2101101

  xingzhengguanlijiliangdanweishequyiliao

37.86

37.86

 

 

 

 

 

2101103

  yingongyuanzhenliaobutiefei

47.13

47.13

 

 

 

 

 

21013

醫用社會救助

3,819.03

3,819.03

 

 

 

 

 

2101301

  chengxiangjuminyixuejiuzhi

1,668.71

1,668.71

 

 

 

 

 

2101502

  lingwaiyiliaojiujixingzhichu

2,150.32

2,150.32

 

 

 

 

 

2101399

優撫女朋友醫療設備

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21014

  renheyoufulingyibanzhenliaohuafei

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

yiyaodebaozhangguanlizhiduxingzhengshiwu

1,059.98

1,059.98

 

 

 

 

 

21015

  xingzhengsusongzuoye

879.32

879.32

 

 

 

 

 

2101501

  yinggaixingzhengsusongguankonggongzuo

133.36

133.36

 

 

 

 

 

2101502

  guanlichuangxinxiujian

47.30

47.30

 

 

 

 

 

2101504

往房后勤保障花費

354.51

354.51

 

 

 

 

 

221

個人住房變革付出

354.51

354.51

 

 

 

 

 

22102

  fangwuzhufangjijin

95.71

95.71

 

 

 

 

 

2210201

  quanmingoufangzhengfubutie

258.80

258.80

 

 

 

 

 

2210203

其他的開支

22.22

22.22

 

 

 

 

 

229

xingyunfeitinggongyidejinhelianpaideshouruzhichu

22.22

22.22

 

 

 

 

 

2296013

  zhongyongcunzhenjiansheyiyuanshehuijiuzhudeshishicaiaixingongyijinzongzhichu

22.22

22.22

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

內容

benniandushouruzhichuhejishu

基本性其他支出

的項目開支

繳納上級部門總支出

生產收支

duijiamengqishiyedanweibuzhukuanshouzhi

功能模塊區分
課程商品編碼

項目簡稱

預估合計

5,441.98

1,358.51

4,083.47

 

 

 

208

shehuizhongyouxiaobaozhangleheqiuyefuchu

88.36

88.36

0.00

 

 

 

20805

xingzhengxingshiyexingongzuodanweishehuiyanglaoxingzhichu

88.36

88.36

0.00

 

 

 

2080501

  xingzhengbumenzhengfubumenlitiqiantuixiu

0.94

0.94

0.00

 

 

 

2080505

  xingzhenggongsishiyeshangdegongsigenbenyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianshoujijiaofeifeiyong

58.37

58.37

0.00

 

 

 

2080506

  xingzhengbumencangongbumengongzuonianjinjiaonafeiyongshouruzhichu

29.05

29.05

0.00

 

 

 

210

ganjingweishengzhengchangjiaoyuzhichu

4,976.89

915.64

4,061.25

 

 

 

21011

xingzhengguanlizijishiyebiaozhunyiliaoqixie

84.99

37.86

47.13

 

 

 

2101101

  zhengfubumenjiguandanweizhenliao

37.86

37.86

0.00

 

 

 

2101103

  gongwujiedaiyuanyixuebuzhufei

47.13

0.00

47.13

 

 

 

21013

醫治搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

 

 

 

2101301

  chengxiangtongchouyiliaobaojianyuanzhu

1,668.71

0.00

1,668.71

 

 

 

2101399

  lingyiyiliaobaojianjiujizhichufeiyong

2,150.37

0.00

2,150.37

 

 

 

21014

優撫女朋友治療

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  qitayoufuquntiyiliaoweishengfuchu

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

shequyiliaoquebaochuliyewu

1,058.44

877.78

180.66

 

 

 

2101501

  xingzhengsusongjiazai

877.78

877.78

0.00

 

 

 

2101502

  yibanlaishuoxingzhengsusonggongzuoshiyi

133.36

0.00

133.36

 

 

 

2101504

  xinxixitongdajian

47.30

0.00

47.30

 

 

 

221

公房保護其他支出

354.51

354.51

0.00

 

 

 

22102

gerenzhufanggaigefanganshouruzhichu

354.51

354.51

0.00

 

 

 

2210201

  shangpinfangshebaogongjijin

95.71

95.71

0.00

 

 

 

2210203

  xuanfangbutiekuan

258.80

258.80

0.00

 

 

 

229

各種撥出

22.22

0.00

22.22

 

 

 

22960

maicaipiaoaixingongyijinchouhuadebochu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

2296013

  guangfanyongyuchengxiangjiansheyiliaobaozhangyuanzhudeshishicaipiaogongyishiyejinbochu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

性支出

的項目

預算數

投資項目

加總

tongchangqingkuanggongzhongyujuesuancaizhengyusuanbutiekuan

zhengfuxingxingsimujijinyusuanbiaocaizhengyusuanjuankuan

guoyouzhitouzijijinxiaoshouchengbenyusuancaiwubutiekuan

yi、yibandetongyongjuesuancaizhengzhichujuankuan

5421.25 

yi、tongchangqingkuangxiagonggongxingdefuwuzhichufeiyong

 

 

 

 

er、guojiaxingtouzijijinfeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuan

22.22 

二、外交政策費用

 

 

 

 

san、guoyouhuaziyuanshengchanjingyingfeiyongbuxuyaofukuan

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

 

四、通用健康付出

 

 

 

 

 

 

五、教導費用

 

 

 

 

 

 

liu、kexueyouxiaojishuxingxingzhichu

 

 

 

 

 

 

qi、hewenhuacaoyuanlvyoutiyujingjiyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsibochu

 

 

 

 

 

 

ba、fazhananquanbaozhanghejiuyewentijieyu

88.36

88.36

 

 

 

 

jiu、huanjingweishengwendingjiaoyuzhichu

4976.89

4976.89

 

 

 

 

shi、jieyuenengyuanshengtaihuanbaoxingzhichu

 

 

 

 

 

 

guoqing、chengshishequfuwuzhanxingzhichu

 

 

 

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

 

 

 

dishiwu、chengshijiaotongguanliyunshuguanlixingzhichu

 

 

 

 

 

 

shisi、yingshiziyuankantangongyeshengchanxinxinxidengshouruzhichu

 

 

 

 

 

 

shiba、xingyejingzhunliutongyedengxingzhichu

 

 

 

 

 

 

16、財務其他支出

 

 

 

 

 

 

ershiqi、bangfumouxiediquhuafenqitazhichu

 

 

 

 

 

 

ershi、shengtaixinxidahaiqihoudengfeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

shiba、gongfangzhiliangbaozhangzongzhichu

354.51

354.51

 

 

 

 

diershi、diaoweipinyunshucunchuzongzhichu

 

 

 

 

 

 

ershiyiyue、guoyouzhichongfenxiaoshoujingyinggaisuanjieyu

 

 

 

 

 

 

erdishier、qixiangzaihaizhilijiyingduiweihufuchu

 

 

 

 

 

 

erdishisan、xiangguanzhichufeiyong

22.22 

 

22.22 

 

 

 

ershiwusi、kangyiyouqishiguozhaizuzhidehuafei

 

 

 

 

nianchushourulaiyuanyuguheji

5443.47 

dangniandufeiyongzhichu zongjine

5441.98

5419.76

22.22 

 

qichubuxuyaojuankuanjiezhuanhejieyu

57.8 

nianweicaizhengxingbutiekuanjiezhuanheyue

59.29

59.29

 

 

yi、yiyang tongyongchengbenyusuancaizhengyusuanshenpi

57.8

 

 

 

 

 

er、zhengfubumenxingzhaijuangaiyusuancaizhengtingshenpi

 

 

 

 

 

 

san、guojiazibentouzijingyingzhefeiyongminzhengfukuan

 

 

 

 

 

 

總共

5501.27 

總金額

5501.27

5479.05

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

內容

累計

幾乎支出費用

該項目付出

功效分級

jigehuijikemushangpindaima

專業科目明稱

208

deshehuifuwuhejiuyelvjingfeizhichu

88.36

88.36

0.00

20805

xingzhengjiguanshiyedanweimingchenggeiyanglaofuchu

88.36

88.36

0.00

2080501

  zhengfubumenbiaozhunlituixiuzhi

0.94

0.94

0.00

2080505

  zhengfubumenqishiyejiguandanweijibenshangjiankangyanglaoxianfeiyongjifeishouzhi

58.37

58.37

0.00

2080506

  shizhijiguanshiyeshanggongsidezhiyexuanzenianjinjiaofeiqitazhichu

29.05

29.05

0.00

210

shipinweishengjiankangjingfeizhichu

4,976.89

915.64

4,061.25

21011

xingzhengsusongshiyexinqiyeyiliaojigou

84.99

37.86

47.13

2101101

  caizhengxingyeyiliaoqixie

37.86

37.86

0.00

2101103

  yingongyuanyiliaoweishengbutie

47.13

0.00

47.13

21013

醫學援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  cunzhenjiansheyidingjiuyuan

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  gezhongyiliaojigoujiuzhixingzhichu

2,150.37

0.00

2,150.37

21014

優撫女朋友醫院

14.38

0.00

14.38

2101499

  lingyigeyoufuduixiangzhiliaoxingzhichu

14.38

0.00

14.38

21015

yiliaofuwubaozhanggongzuoguanlishiwuguanli

1,058.44

877.78

180.66

2101501

  xingzhengchucaozuo

877.78

877.78

0.00

2101502

  changjianxingzhengbumenbiaozhunhuaguanlixingzhengjiancha

133.36

0.00

133.36

2101504

  neironghuaguihua

47.30

0.00

47.30

221

zijianfangbaojiahuhangfeiyongzhichu

354.51

354.51

0.00

22102

wangfangshourufenpeigaigefeiyongzhichu

354.51

354.51

0.00

2210201

  jufangdaigongjijindaikuan

95.71

95.71

0.00

2210203

  maifangtiebu

258.80

258.80

0.00

預估合計

5,419.76

1,358.51

4,061.25

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

chengbenjidaleizhuanyekemujianma

專業科目明稱

預算數

經濟條件分類整理

科目必商品編碼

考試科目品牌

預算數

301

nianxingongyifulijiaoyuzhichu

1,313.04

302

chanpinhefuwuzhiliangzhichufeiyong

41.59

30101

  jibendegongsi

138.95

30201

  bangongzhuangxiufei

19.90

30102

  jintiebuzhubuzhu

574.40

30202

  yinchangfei

0.73

30103

  xinjin

106.96

30203

  guwenfei

 

30106

  shitangcaibutiefei

39.16

30204

  banlishouxuyue

 

30107

  jixiaopingjiaxinzi

 

30205

  meiqifei

 

30108

xingzhengzuzhizijishiyezuzhichangjianyiyangtiannianrenshenxianjiaofu

58.37

30206

  jiaodianfei

0.02

30109

職業的年金繳納費用

29.05

30207

  youdiantongxinfei

1.24

30110

gongzuorenyuandatizhenliaowentuojifei

37.86

30208

  gongnuanfei

 

30111

gongwujiedaiyuanyiyongbutieshenqingshunafei

 

30209

  wuyefuwucaozuofei

 

30112

yixieshehuixingyouxiaobaozhangwangshangjiaofei

5.07

30211

  lvchafei

3.95

30113

住宅個人公積金

95.71

30212

  yingongchuguoliuxue(jing)jiage

 

30114

醫用費

 

30213

  fanxiu(hu)fei

0.23

30199

  renhegongzishourugongyifulijieyu

227.51

30214

  zujiefei

 

303

duibenrenhedejiatingdebuzhujin

0.52

30215

  huiyichupingfei

1.05

30301

  lixiufei

 

30216

  peiyangfei

1.19

30302

  yanglaojinfei

 

30217

  gongwuzhaodaizhaodaifei

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  zhuanyongxingyuanliaofei

 

30304

  fuxujin

 

30224

  beizhuanggourufei

 

30305

  shenghuozhongbutiejin

 

30225

  teyongranyoufei

 

30306

  jiujikuanfei

 

30226

  laowushuchufei

 

30307

  yiliaoguanlifeibutieshenqingshu

 

30227

  xinlaiyewubumenfei

 

30308

  guojiazhuxuejinjin

0.31

30228

  zonggonghuijingfeiyusuan

10.59

30309

  jiangpinjin

0.22

30229

  fuliweixinfei

1.57

30310

我種植業分娩補帖

 

30231

  yingongmaichejinxingyunweifei

 

30311

  daijiaoshehuigejiewendingfei

 

30239

  qiyujiaotongchuxingchengben

 

30399

  qitaduizijidehexiaojiatingdebuzhufei

 

30240

  shuijinjiewaizengjiashoufei

 

 

 

 

30299

  qitacanpinhedefuwuzongzhichu

1.12

 

 

 

310

投資基金性費用

3.36

 

 

 

31001

  loufangchanpinwugoujian

 

 

 

 

31002

  bangonglouzhuanyongshebeigouru

3.36

 

 

 

31003

  zhuanyongxingchanpinxingou

 

 

 

 

31007

  qiyexinxishoujiwangluojishoujiappxingougengxinxitong

 

 

 

 

31013

  yingongshiyongchecaigou

 

 

 

 

31019

  xuduojiaotongyinxingfangfagouzhifei

 

 

 

 

31021

  lishiwenwuhechengliepintianzhi

 

 

 

 

31022

  yinxingdejinrongzichanzhejiufei

 

 

 

 

31099

  xiangguanzibenguanlixingjiaoyuzhichu

 

人工資金投入累計數

1313.56

公供金費累計

44.95

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

似的共公概預算財政性撥付“三公”經費

加總

因公出國旅游

(境)費

gongwuhuodongyongchedegoujinjiqiyongbaozhangfei

gongwushangwujiedaishangwujiedaifei

小計

國家公務車輛使用

租賃費費

國家公務用車的

使用養護費

預算表數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

概算數

預算數

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

新項目

年終結轉和盈余

上年年收入

本年度撥出

月底結轉和

余額

功效分為科目必代碼

課目稱呼

預估合計

 

22.22

合計數

基本性教育支出

內容撥出

 

229

某些費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

fulicaipiaogongyishiyejinzhunbeidezongzhichu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

yongzuoxinnongcunzhiliaojiujideshishicaipiaocishangongyijinzongzhichu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

本年結轉和余額

年初創收

上年撥出

年終結轉和節余

xingnengjinxingfenleihuijikemushuzi

科目表簡稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

基金欠債情況發生表

 

 

工作單位:萬是

 

總量

實際價值

本年數

年初數

年終數

年尾數

一、財力累計

——

——

239.96

245.31

   (yi)wailiuziyuan

——

——

153.71

158.36

   (er)wenguguquan

——

——

244.35

270.89

          biaozhong:1.🐟jingguo(pingfanghemi)

 

 

 

 

         &ౠnbsp;      2.zhuanyongdeshebei(tai/tao/liang)

 

 

 

 

          ꦕ;       ℱ    zhongjin:(1)xingshi(liang)

 

 

 

 

  &n💜bsp;                              dabufenguojiagongwuchuxing

 

 

 

 

  🀅                               jiaotongzhifazhigangsiche

 

 

 

 

                              &nb꧒sp;  tezhongchezhuanyedejishushebeizuche

 

 

 

 

&nbs⭕p;&n💝bsp;                               biedezhuanyongche

 

 

 

 

     🧸;              (2)shoujia70wanyuanzuoyoutongyongbanjiqishebei(zhihanxiaojiaoche)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

  &n💜bsp;               &♏nbsp; zaidangzhong:chengbenjia300wanyuanshangshuzhuanyongxiangyiqi

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

 ✱      &♋nbsp;jian:xianshiqizhejiulvjijianzhixuyaozhunbei

——

——

160.72

185.11

   (san)zanshizhaiquantouruzijin

——

——

 

 

   (si)buduangongsizhaitouzijiameng

——

——

 

 

   (wu)xianjianxiangmu

——

——

 

 

   (liu)wuxingzhizhongjijin

——

——

10

10

 &nbꦛsp;      jian:zonggongshiyongtanxiao

——

——

7.38

8.81

   (qi)xiangguancaichan

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

93.84

94.48

三、凈金融資產總計

——

——

146.12

150.83

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元,其中:財政撥款收入5443.47萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元,其中:基本支出1,358.51萬元,占24.96%;項目支出4,083.47萬元,占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元,下降4.47%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)88.36萬元,占1.63%;衛生健康支出(類)4,976.89萬元,占91.82%;住房保障支出(類)354.51萬元,占6.54%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元,支出決算為5419.76萬元,完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項),主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:因2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元,支出決算為58.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元,支出決算為29.05萬元,幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元,支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元,支出決算數為877.78萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元,支出決算數為133.36萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元,支出決算數為95.71萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元,支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中:人員經費1,313.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費44.95萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效自評的2021年度項目11個,涉及預算金額醫療保障4010.97萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元,比2020年度減少31.43萬元,下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為34.65萬元,其中:貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額34.65萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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