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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 公布時長:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的形式,導致進庫項目評定看法和評定效果,是 預決算計劃的必要根據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年工程預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“七個存放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方🌺面安排預✤算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班堡壘機被部署,我區只能根據國家股資本管理生產經營預決算營收條件,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預算表工作任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減🔴輕企⛄業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效📖監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效🌺益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府ꦆ會計制度新舊銜接,𒀰探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年履行數

概預算數

概預算數為本年強制執行數的%

稅賦工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    附加值稅(含運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業主應納稅所得額稅

228,688

254,000

111.1

    自己的所得到稅

154,993

156,000

100.6

    縣城維護基本建設稅

67,755

74,500

110.0

    二手房產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城市耕地操作稅

25,026

26,500

105.9

    地面附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地占有稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    室內環境防護稅

106

120

113.2

非稅賦入

194,687

205,280

105.4

    專題薪水

34,993

41,070

117.4

    行政處事業上的性扣費純收入

29,019

29,000

99.9

    國有制教育資源(債務)無償實用營收

71,376

69,030

96.7

    各種工資

59,299

66,180

111.6

方面民政年收入自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

改變性薪資收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級部門補助款利潤

1,258,201

893,150

71.0

        能返還性收入水平

363,307

300,220

66.4

        普遍性更換支付寶支付工資收入

451,808

442,625

99.9

        自查自糾遷移繳付營收

443,086

150,305

33.9

    新增加的似的企業債收入水平

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    借用決算穩固調準理財產品

200,000

205,000

102.5

    從市政府性股票基金估算調動

30,000

 

 

    從國企基金加盟估算加入

3,220

5,040

156.5

凈收入共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年運行數

估算數

決算數為去年同期連接數的%

一、一半通用產品花費

190,727

198,668

104.2

二、防御花費

3,220

4,417

137.2

三、共同安全保障開支

128,327

168,971

131.7

四、學校撥出

354,890

420,625

118.5

五、實驗技術性支出

45,869

53,333

116.3

六、學歷國內旅游體育健康與媒體付出

45,871

103,508

225.7

七、社交擔保和就業形勢總支出

480,520

407,296

84.8

八、清潔衛生的健康總支出

157,008

165,945

105.7

九、節水綠色環保費用

193,688

95,934

49.5

十、村鎮建設區域付出

692,638

688,977

99.5

國慶、農業水性支出

264,493

346,423

131.0

第十二、道路裝卸搬運費用

467,425

171,349

36.7

13、資源的地質勘察數據等費用

186,703

248,203

132.9

十四、商業圈服務業等花費

7,285

8,570

117.6

十八、當然物資海洋環境氣象觀測等收入支出

5,741

5,949

103.6

第十五、房產服務經費支出

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品資源收儲費用

6,503

9,075

139.6

18、地震災害預防治療及作為應急的工作管理教育支出

17,060

21,245

124.5

第十九、想費

 

61,863

 

三十五、借款付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二11、別的開支

46,032

50,971

110.7

尋常公益性決算支出費用預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年執行程序數

項目預算數

成本預算數為去年同期繼續執行數的%

更改性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上一級收支

105,940

118,307

111.7

    般企業債還本付出

96

 

 

    規劃概預算安穩調低貨幣基金

202,452

 

 

    結轉下年收入支出

170,678

 

 

開支共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

大型項目

本年審理數

預算表數

概算數為
結算的時候數 %

一、通常情況公眾精準服務

142,167

135,307

        95.2

    人事物

1,022

955

        93.4

      行政訴訟正常運行

703

671

        95.4

      通常情況行政菅理菅理工作

5

36

       720.0

      人會議內容

132

66

        50.0

      政協監督的管理職能

53

48

        90.6

      表達做工作

129

134

       103.9

    工商聯行政事務

755

733

        97.1

      行政機關工作

432

375

        86.8

      工商聯會議內容

21

56

       266.7

      常務委員調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另一工商聯公共事務經費支出

149

82

        55.3

    市政府辦公樓廳(室)及有關的組織機構行政監察

43,000

36,380

        84.6

      行政事務電腦運行

13,459

16,382

       121.7

      通常行政工作管理工作管理事務性

13,688

4,807

        35.1

      部門工作

644

690

       107.1

      自查自糾業務流程活躍

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      行業啟用

1,826

1,944

       106.5

      其余中央政府會議室廳(室)及相關聯構造工作收入支出

10,371

9,424

        90.9

    發展方向與改革創新事物

1,686

1,936

       114.8

      行政管理程序運行

1,032

965

        93.5

      一般來說行政性管理制度行政事務

654

971

       148.5

    數據統計分析訊息事情

1,041

1,093

       105.0

      行政訴訟工作

564

588

       104.3

      資料業務

41

26

        63.4

      專向數據匯總銷售

9

20

       222.2

      調查統計菅理

34

70

       205.9

      督查通知清查活動組織

206

143

        69.4

      統計數據抽樣檢驗考察

183

198

       108.2

      另外數據匯總個人信息行政監察總支出

4

48

     1,200.0

    民政行政事務

4,333

5,055

       116.7

      財政啟動

2,594

2,801

       108.0

      數據現代信息技術搭建

954

1,431

       150.0

      財政預算委托代理業務部撥出

565

689

       121.9

      另外的財政部門業務收支

214

134

        62.6

    稅賦行政事務

5,775

7,044

       122.0

      行政處加載

2,370

1,747

        73.7

      一般來說財政安全管理事情

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款手序費

2,930

4,481

       152.9

    內審事務管理

1,426

2,247

       157.6

      行政部門正常運行

740

687

        92.8

      財務會計項目

501

1,261

       251.7

      企業正常運作

166

233

       140.4

      同一財務會計事務處理結余

19

66

       347.4

    人力資成本行政監察

1,710

313

        18.3

      衛生事業開機運行

1,515

 

  

      其它人力自然資源自然資源行政監察付出

195

313

       160.5

    紀檢監督事情

1,362

1,644

       120.7

      行政訴訟運營

1,152

1,384

       120.1

      普通人事部門操作行政監察

93

127

       136.6

      懸案要案整治

48

50

       104.2

      其他紀檢督查行政事務撥出

69

83

       120.3

    貿易行政事務

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟運轉

1,773

1,341

        75.6

      應該行政事務處理服務管理事務處理

7,098

7,681

       108.2

      教育事業自動運行

1,312

1,457

       111.1

      任何商業貿易事物經費支出

17,202

2,384

        13.9

    知識與技能產權年限行政事務

1,034

1,624

       157.1

      發達國家生活常識房權戰術

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事務管理

233

270

       115.9

      財政行駛

129

122

        94.6

      普遍行政性監管行政監察

104

148

       142.3

    文件公共事務

1,117

1,207

       108.1

      行政機關操作

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      另外檔案保管工作撥出

15

8

        53.3

    民主化黨派及深圳聯事宜

441

463

       105.0

      尋常行政工作管理工作管理工作

126

110

        87.3

      同一民主化黨派及地稅聯事務處理總支出

315

353

       112.1

    消費者小組事務管理

3,408

4,093

       120.1

      行政事務作業

808

923

       114.2

      基本上行政處菅理事務性

1,574

1,949

       123.8

      事業上的行駛

98

101

       103.1

      同一職工群眾組合事物花費

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公廳(室)及涉及到的學校行政事務

7,586

5,574

        73.5

      人事部門自動運行

1,782

1,647

        92.4

      平常行政訴訟工作行政事務

5,190

3,312

        63.8

      教育事業啟動

614

615

       100.2

    公司事務管理

1,317

1,970

       149.6

      行政部門自動運行

445

441

        99.1

      普遍財政的管理工作

650

1,147

       176.5

      另外組織化工作費用支出

222

382

       172.1

    宣揚行政監察

9,322

19,806

       212.5

      行政事務進行

400

361

        90.3

      一樣 行政部門安全管理事務性

4,089

9,759

       238.7

      事業上的開機運行

1,549

1,602

       103.4

      的策劃活動公共事務收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政監察

950

1,013

       106.6

      政府部門啟用

516

522

       101.2

      一樣行政處管理方法公共事務

183

226

       123.5

      伊斯蘭教事情

132

140

       106.1

      華人華僑行政監察

88

88

       100.0

      其他統戰行政事務開支

31

37

       119.4

    一些我黨事務管理收支

3,676

4,419

       120.2

      企業啟動

2,157

2,398

       111.2

      其余共產黨員事務處理其他支出

1,519

2,021

       133.0

    貿易市場監查維護公共事務

22,245

23,053

       103.6

      行政管理程序運行

11,016

11,219

       101.8

      通常行政機關管理工作業務

205

639

       311.7

      茶葉市場輔導處理專門

4,741

4,106

        86.6

      市廠監督的管理職能監察

304

164

        53.9

      人們者利益保護區

141

123

        87.2

      信息內容化設計

244

263

       107.8

      實名認證認定督查管理制度

 

80

  

      標準化建設化經營

 

79

  

      處方藥事物

166

7

         4.2

      扶膚品品事務性

 

10

  

      事業心程序運行

4,864

5,230

       107.5

      其它的行業監督檢查控制業務

564

1,133

       200.9

    其他的通常情況下售后服務性售后服務撥出

1,343

1,552

       115.6

      另一個尋常公益性服務于費用

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機性支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全班師

3,158

3,169

       100.3

      群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的民防其他支出

20

1,168

     5,840.0

三、公共性安全防護費用支出

128,229

168,857

       131.7

    軍事民警軍隊

924

924

       100.0

      其它的武裝通信兵警察局通信兵總支出

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      行政事務正常運作

72,176

96,855

       134.2

      普通政府部門標準化管理行政事務

8,322

16,627

       199.8

      圖片數字化建造

21,534

18,624

        86.5

      市場監管審理案件

19,852

30,052

       151.4

      別警務性支出

150

80

        53.3

    國安全防護

1,194

1,001

        83.8

      政府部門正常運作

1,066

873

        81.9

      安全防護保險業務

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政機關開機運行

2,376

2,268

        95.5

      大部分行政處管理工作事務管理

107

124

       115.9

      下基層刑事業務領域

793

1,410

       177.8

      普法校園宣傳

145

177

       122.1

      法律專業支援

477

583

       122.2

      法治發展發展

179

132

        73.7

四、學校其他支出

350,262

416,492

       118.9

    幼兒教育管控事務處理

1,667

691

        41.5

      行政部門運動

844

691

        81.9

      一般來說行政處監管事物

823

 

  

    普通級教育輔導

176,789

336,035

       190.1

      學齡前培養

50,419

80,544

       159.7

      小學一年級育兒教育

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級培養

41,145

99,361

       241.5

      普高文化教育

17,759

31,426

       177.0

      其他正規教育教學結余

12,666

50,521

       398.9

    行業教育輔導

6,617

11,426

       172.7

      工作職業高中學前教育

6,617

11,426

       172.7

    成年人教育輔導

5,234

3,798

        72.6

      成年中高培訓

5,234

3,798

        72.6

    播報電視臺教學

81

2,800

     3,456.8

      電臺視頻培訓學校

81

2,800

     3,456.8

    特別的教育培訓

786

1,397

       177.7

      特俗院校文化教育

786

1,397

       177.7

    教育培訓及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      教育工作者出國培訓

3,437

3,467

       100.9

      職干學前教育

1,401

1,597

       114.0

      學習費用支出

4,867

4,658

        95.7

    學前教育費擴展制定的教育支出

148,325

49,622

        33.5

      城鎮中小學教師教學樓開發

3,964

2,036

        51.4

      某個文化藝術培訓費浮動制定的撥出

144,361

47,586

        33.0

    相關教育輔導費用支出

1,058

1,001

        94.6

五、科技創新性技術性其他支出

38,035

45,238

       118.9

    完美技術水平管理系統事務管理

1,051

944

        89.8

      行政訴訟電腦運行

599

484

        80.8

      企事業單位功能

452

460

       101.8

    技術設備探索與的開發

8,492

8,515

       100.3

      用途系統科研與研發

5,365

6,968

       129.9

      技術重大成果變為與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    高新科技條件與業務

2,982

10,989

       368.5

      社會狀況督查通知

2,982

10,989

       368.5

    有效工藝全面推廣

1,171

1,240

       105.9

      科學普及過程

534

543

       101.7

      新材料技術館站

632

697

       110.3

      某些合理新技術全面推廣付出

5

 

  

    別的科學的枝術性支出

24,339

23,550

        96.8

      科技產業額外獎勵

9

 

  

      其它科學性方法總支出

24,330

23,550

        96.8

六、文明市場體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司性支出

36,956

75,003

       203.0

    文化知識和休閑旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政處開機運行

1,031

1,010

        98.0

      一般的財政安全管理事情

95

161

       169.5

      借閱室館

1,883

2,014

       107.0

      人文展示臺及紀念冊組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      人文行動

2,269

2,331

       102.7

      人民群眾特色文化

2,820

3,201

       113.5

      學歷作品與防護

24

58

       241.7

      文化水平和景區市場中控制

401

437

       109.0

      自助游宣傳策劃

1,373

1,470

       107.1

      旅游活動業行業管理系統

1,191

 

  

      別的歷史文化和草原旅游教育支出

6,280

19,146

       304.9

    古物

1,564

2,453

       156.8

      文物守護單位守護

288

564

       195.8

      藝術館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      人事部門啟動

372

404

       108.6

      通常情況下行政訴訟服務管理公共事務

228

 

  

      田徑知識競賽

349

588

       168.5

      體育課培訓

1,259

829

        65.8

      運動體育中心

12,661

12,931

       102.1

      廣大群眾體育教育

1,760

1,860

       105.7

      其它教育撥出

134

209

       156.0

    廣播網電視機

8

13

       162.5

      一些播報高清電視費用支出

8

13

       162.5

    一些歷史文化體育文化與傳媒業支出費用

185

1,600

       864.9

      推廣歷史文化未來發展專業支出費用

65

100

       153.8

      文化課制造業發展進步專項整治收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界服務保障和工作其他支出

357,571

270,195

        75.6

    人事環境資源和社會的擔保控制事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政部門電腦運行

1,045

1,398

       133.8

      一般來說行政機關處理業務

13,966

19,613

       140.4

      工作擔保監督

711

848

       119.3

      社會存在保費銷售管理制度事務性

1,451

1,377

        94.9

      公用出去上班功能和專業召喚師技能鑒定結論平臺

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人力資源糾紛糾紛調解仲載

694

851

       122.6

      另一個人工市場和社會生活的保障工作事務性費用支出

6,774

7,709

       113.8

    民政維護事情

2,441

5,427

       222.3

      行政部門進行

696

758

       108.9

      社會企業處理

1,067

1,223

       114.6

      基層工作封建王朝和街道辦事處基礎建設

109

1,130

     1,036.7

      其它民政管理工作事物付出

569

2,316

       407.0

    行政部門衛生事業基層單位離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理系統的行政管理機關單位離退職

2,362

2,422

       102.5

      事業上的機構離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      部門事業上的機構首要關于養老地產養老穩定激費費用支出

57,287

56,739

        99.0

      行政機關創業部門職業化年金繳納其他支出

29,714

23,054

        77.6

      對政府機關事業發展公司的通常醫養穩妥基金、期貨、現貨、微盤的補帖

412

671

       162.9

      其它的行政事務視野行業離退職開支

94

104

       110.6

    大學生就業補貼

35,907

39,000

       108.6

      找工作開店保障補肋

 

300

  

      公益性崗位上補助金

32,049

34,775

       108.5

      許多就業問題津貼花費

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      突然死亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人人生經濟補貼

238

240

       100.8

      優撫企事業部門收支

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農民籍退役戰士年齡較大的衣食住行補帖

39

85

       217.9

      別的優撫撥出

358

410

       114.5

    退役安置工作

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士安裝

1,435

1,110

        77.4

      戰隊移交清單現政府的離退職員房屋拆遷

1,998

3,819

       191.1

      武裝力量轉交中央政府離辭職職干管理方法部門

200

328

       164.0

      退役軍隊處理教導

19

82

       431.6

      各種退役安置好費用支出

848

953

       112.4

    時代特權

24,028

42,455

       176.7

      兒童的優惠

178

126

        70.8

      中老年春節福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      中國社會活動參公機構

1,122

1,787

       159.3

      其它的社會存在獎勵支出費用

107

103

        96.3

    傷殘人人視野

8,847

10,710

       121.1

      行政性加載

335

356

       106.3

      平常公共管理方法管理方法工作

431

585

       135.7

      精神傷殘人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      智殘人擇業和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人生和養護救濟款

84

341

       406.0

      的傷殘人人自己事業收支

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      行政機關工作

191

172

        90.1

      一般的行政機關的管理事物

270

270

       100.0

      另一個紅十字事業上的費用

120

154

       128.3

    平均生活水平保障機制

2,726

3,602

       132.1

      大都市最低值家庭生活質量保障金性支出

2,726

3,602

       132.1

    異地救濟

475

727

       153.1

      暫時搶救開支

150

330

       220.0

      流浪者乞討人群求助費用支出

325

397

       122.2

    特困人員管理救援供奉

20

88

       440.0

      旅游城市特困人士救治供奉費用

20

80

       400.0

      農民特困工作人員搶救奉養性支出

 

8

  

    其它的生活社會救助

2,717

2,662

        98.0

      另一個地方生存救治

2,481

2,662

       107.3

      其他的農村日常生活日常生活援助

236

 

  

    財政預算對幾乎關于養老地產社會養老保險金母基金的補貼

574

619

       107.8

      不需要對城鄉住人住人一般醫療保險公司保險公司母基金的補助費

574

619

       107.8

    退役軍隊干部管理系統行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    各種當今社會保駕護航和畢業生就業性支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生學營養撥出

147,672

156,640

       106.1

    清潔的健康管控事務管理

3,848

6,235

       162.0

      財政開機運行

1,432

1,515

       105.8

      似的行政訴訟工作管理事務處理

2,385

4,720

       197.9

      其他的綠色健康綠色健康服務管理事務性收入支出

31

 

  

    公辦醫療

38,760

31,375

        80.9

      綜合管理診所

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(民簇)大醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產專科醫院

2,651

2,139

        80.7

      其余科室寵物醫院

0

1,911

  

      別私立醫院門診費用支出

140

55

        39.3

    基礎醫療服務防疫衛生防疫醫院

35,773

40,524

       113.3

      中國城市社區環保環保醫院

32,379

37,174

       114.8

      相關表層醫院安全單位性支出

3,394

3,350

        98.7

    公用設施衛生監督

32,155

35,205

       109.5

      發病防治把握中介機構

4,106

5,323

       129.6

      環衛監督檢查組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼調理平臺

1,267

1,737

       137.1

      作為應急的急救系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織機構

1,802

2,040

       113.2

      大致公共的服務干凈衛生的服務

16,543

17,428

       105.3

      重大安全事故公益性衛生防疫專門

951

870

        91.5

      突發心梗共同環衛活動應急方案加工處理

88

65

        73.9

      某些公共性清潔衛生花費

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      別的中醫醫生藥開支

12

30

       250.0

    工作規劃懷孕業務

5,352

6,815

       127.3

      的打算生孩子行政監察結余

5,352

6,815

       127.3

    行政部門創業的單位醫療保障

27,911

30,349

       108.7

      行政管理部門醫疔

4,524

2,591

        57.3

      參公公司的醫學

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫療機構補貼費

0

19

  

      另外的行政處事業企事業編企事業編醫用性支出

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對差不多醫藥穩妥基金、期貨、現貨、微盤的政府補貼

95

95

       100.0

      財政資金對城鎮住人主要醫療保障保險公司債券的補帖

95

95

       100.0

    醫療保障求助

2,703

4,823

       178.4

      縣域整形救治

282

2,386

       846.1

      其他醫療保健救濟撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫的對象醫院

 

260

  

      優撫人群醫用補帖

 

260

  

    老齡環衛健康的服務的

547

271

        49.5

      老齡清潔衛生正常服務于

547

271

        49.5

    任何安全衛生身體健康開支

516

658

       127.5

      別的安全正常總支出

516

658

       127.5

九、節約環保標準收入支出

118,093

20,480

        17.3

    生活環境養護處理行政事務

1,704

2,444

       143.4

      人事部門正常運作

362

693

       191.4

      應該人事部門治理工作

1,313

1,721

       131.1

      園林環鏡保護好宣傳推廣

29

30

       103.4

    生活環境監控與督察

77

33

        42.9

      核與幅射安全可靠督促

77

33

        42.9

    感染預治

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      粉狀廢品物與藥劑學品

4

9

       225.0

      相關被污染的有機廢氣支出費用

290

314

       108.3

    弄臟節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      生態情況情況監測器與資訊

2411

2744

       113.8

      環保場景綜合執法監督

866

910

       105.1

      節能降耗專項計劃費用

36287

13431

        37.0

      清洗研發專業結余

 

200

  

      任何生態破壞碳排放結余

9551

 

  

    可粉碎生物質能

 

200

  

    許多能效環保標準結余

66603

 

  

十、城鄉一體化社區衛生收支

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟居委會管理制度事情

178,528

207,487

       116.2

        行政性加載

12,574

20,703

       164.6

        基本行政機關的管理工作

4,227

2,951

        69.8

        機關單位精準服務

583

168

        28.8

        城管執法監督

7,199

1,526

        21.2

        某個村鎮建設社區居委會維護事務處理收支

153,945

182,139

       118.3

      村鎮建設社區居委會公用配套設施

123,227

82,088

        66.6

        同一村鎮街道辦事處服務性配套設施開支

123,227

82,088

        66.6

      城鎮社群周圍環境健康

86,237

145,607

       168.8

      構建銷售市場維護與輔導

7,886

12,499

       158.5

      另外的城鄉統籌社區網站花費

25,502

21,861

        85.7

十一月、畜牧業水經費支出

223,393

257,102

       115.1

      漁業

31,969

44,429

       139.0

        政府部門啟用

2098

2506

       119.4

        一般的行政機關控制事情

114

51

        44.7

        創業使用

2982

2826

        94.8

        科持轉換成與宣傳貼心服務

268

1018

       379.9

        病蟲害掌控

460

569

       123.7

        農企業產品安全性性能安全性

337

1384

       410.7

        執法監督監察

343

322

        93.9

        統計分析檢測與相關網絡服務質量

239

81

        33.9

        保持穩定農村居民收錄補肋

5756

5642

        98.0

        種植業產量認可救濟款

2418

3406

       140.9

        漁業組織開展化與產業的發展化營運

7952

9066

       114.0

        農貨品制作加工與宣傳

122

60

        49.2

        浙江農村愛心公益人事

688

4123

       599.3

        草業自然資源維護修理與合理利用

545

601

       110.3

        的汽柴油報價改革方案對水產養殖的補貼款

8

13

       162.5

        對職業院校畢業證書生到基礎工作政府補貼

125

116

        92.8

        其余農林業結余

7514

12645

       168.3

      造林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        企業發展中介機構

1153

1433

       124.3

        樹林繁殖

1575

2120

       134.6

        技藝使用與轉換

418

891

       213.2

        林場公益性結余

 

790

  

        其它林果業支出費用

412

150

        36.4

      水工

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟加載

568

563

        99.1

        似的行政機關的管理工作

3

10

       333.3

        水利樞紐服務業工作控制

3469

12708

       366.3

        市政工業構建

63322

87255

       137.8

        市政工業工業作業與維護

84497

74026

        87.6

        水工先前做工作

3

50

     1,666.7

        水工執法檢查督促

593

549

        92.6

        水物資避免浪費菅理與庇護

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務技術水平營銷

166

157

        94.6

        大中小型水庫釣魚移居末期扶植重點結余

54

 

  

        水工安全衛生督察

461

481

       104.3

        別市政工程經費支出

2782

 

  

      農林業總體制作

17,334

6,678

        38.5

        國土處理

14534

1874

        12.9

        產業的快速發展化快速發展

2798

4800

       171.6

        其他的綠植基地一體化設計撥出

2

4

       200.0

      山東農村全方位的深化改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級此事一議的補助款

3843

10667

       277.6

        農村地區整合收入分配改革示范校試點村補助款

 

318

  

      普慧金融經濟發展趨勢費用支出

740

1,096

       148.1

        畜牧業人身險保險費用補貼款

740

1096

       148.1

12、流量運載教育支出

464,385

168,942

        36.4

      公路交通水路運送

445,202

163,313

        36.7

        人事部門自動運行

1,746

1,929

       110.5

        國道項目建設

358,925

41,795

        11.6

        一級公路工程的

37,557

58,895

       156.8

        交通費搬家資訊化修建

2,163

997

        46.1

        國道道路運輸管理方法

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送標準化管理開支

1,989

2,118

       106.5

        撤掉政府機關還款下級工路報價專頂性支出

2,995

 

  

      其他的交通網搬家支出費用

19,183

5,629

        29.3

        公共性交通運輸經營補貼金

4,594

4,000

        87.1

        相關公共交通運載收入支出

14,589

1,629

        11.2

第十三、材料勘測相關信息等付出

102,799

166,172

       161.6

      國家金融資產核查

1,181

1,211

       102.5

        行政性啟用

471

442

        93.8

        通常情況行政性控制事務處理

403

433

       107.4

        另一國有企業金融資產風險防控收入支出

307

336

       109.4

      鼓勵大中型客戶壯大和的管理收入支出

69,817

88,365

       126.6

        中小各個企業各個企業成長 重點

21,499

18,050

        84.0

        一些可以支持中小學公司發展和管控支出費用

48,318

70,315

       145.5

      相關影視資源探勘信息內容等費用支出

31,801

76,596

       240.9

        系統提升總支出

104

2,896

     2,784.6

        重大產業發展振新和技能創新建設項目住房貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        的自然資源勘察內容等花費

10,500

67,200

       640.0

十四、工商業服務培訓業等撥出

4,652

5,215

       112.1

      商務使用事物

438

454

       103.7

        別的商業性的零售事務處理經費支出

438

454

       103.7

      外事開發功能教育支出

300

 

 

        某個涉外企業不斷發展服務的性支出

300

 

  

      別的商業樓貼心第三產業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

        相關餐飲業服務業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

十八、自然環境環境資源海洋環境氣候等費用支出

5,708

5,877

       103.0

      自燃教育資源業務

4,884

5,000

       102.4

        行政管理加載

696

831

       119.4

        通常情況人事部門監管公共事務

202

83

        41.1

        宅基地的資源采取與保證

476

519

       109.0

        事業心開機運行

2,950

2,990

       101.4

        某個自燃資源英文行政監察付出

560

577

       103.0

      大海處理事務管理

92

48

        52.2

        大海調查分析判斷

92

48

        52.2

      氣象臺行政事務

732

829

       113.3

        形象預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等予測

40

40

       100.0

        氣象學防具有效保障檢修

60

115

       191.7

        景象基礎理論場地設施建成與修補

94

30

        31.9

        某些氣象學公共事務開支

538

644

       119.7

第十五、房產有效保障開支

131,709

193,873

       147.2

      保證性安家水利結余

82,388

151,944

       184.4

        舊村改變改變

82,388

150,594

       182.8

        后勤保障性往房大概費用是補帖

 

1,350

  

      租賃房改變費用支出

41,952

33,703

        80.3

        房產住房基金

25,789

25,753

        99.9

        買房貸款補助

16,163

7,950

        49.2

      城鄉建設街道房

7,369

8,226

       111.6

        許多成鄉社群商品房結余

7,369

8,226

       111.6

二十七、油糧救災物資自給率開支

6,503

9,074

       139.5

      油糧事務管理

3,087

5,312

       172.1

        應該行政訴訟監管業務

17

109

       641.2

        教育事業行駛

169

183

       108.3

        別調味品事務性收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工產出

3,416

3,762

       110.1

        收儲糧油食品補貼政策

3,416

3,762

       110.1

二十、氣象災害防范及應激服務管理教育支出

13,639

17,080

       125.2

     救急管理方法事宜

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟電腦運行

287

330

       115.0

       安會監督檢查

1,850

1,282

        69.3

       事業發展行駛

 

339

  

       另外應對工作管理花費

 

70

  

     消防隊事情

11,473

15,014

       130.9

       行政訴訟使用

8,858

11,603

       131.0

       一半政府部門維護實際

1,852

2,427

       131.0

       消防員緊搶營救營救

763

984

       129.0

     強震事情

29

45

       155.2

       四川地震監測數據

29

45

       155.2

黨的十九、予備費

 

50,000

  

2、外債付息花費

17,172

20,000

       116.5

      好地方相關部門一半財產付息花費

17,172

20,000

       116.5

        地點當地政府平常企業債付息教育支出

15,288

20,000

       130.8

        去處政府部門另外的平常債權付息經費支出

1,884

 

  

二五一、各種開支

32,465

46,603

       143.5

        月初預埋

 

45,000

  

        其他收入支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

撥出累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期連接數

估算數

概算數為上一年
施行數的%

國有制土地資源的所有權掛牌出讓年收入

1,039,862

700,000

67.3

國有控股國土理財收益理財產品利潤

 

 

 

林果土壤開拓現金利潤

 

 

 

買彩票公益慈善金收錄

4,119

 

 

成市條件公共設施設備配套費使收入

22,009

20,000

90.9

污水滲漏正確處理費工資

30,711

33,300

108.4

其它政府性性新基金薪水

-3,887

 

 

當地政府性投資基金年收入合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉交性收入水平

350,113

285,811

81.6

    上司補貼純收入

9,590

3,044

31.7

    重點公司債務轉貸效益

100,000

 

 

    挪作他用本年余額收入水平

240,523

282,767

117.6

    加入財政資金

 

 

 

 

 

 

 

收錄總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年程序執行數

預決算數

預算數為上年執行數的%

國有制國有土地應用權出效益及相對應的自查報告債權效益籌劃的支出費用

1,340,693

930,554

69.4

國有企業用地價值新基金及相對應的專題借款薪資收入規劃的費用支出

 

 

 

農林業地表開發管理資本分配的收入支出

 

2,400

 

手機彩票公益慈善金及相對應的專項計劃債務糾紛純收入規劃的收入支出

2,111

5,748

272.3

都市依據公共設施匹配費及相匹配自查報告借款年收入安排好的經費支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型水庫釣魚移民網之后扶助母基金費用

 

3,609

 

污水管道凈化處理費及匹配專項督查外債營收設置的經費支出

31,258

33,300

106.5

債款付息付出

10,083

13,500

133.9

其他的政府部門性投資基金付出

45

 

 

以政府性股票基金結余合計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性結余

39,156

 

 

    上解上司支出費用

100

 

 

    專題債權債務還本總支出

 

 

 

    調成金額

30,000

 

 

    年終余額

9,056

 

 

費用支出 總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年審理數

項目預算數

決算數為去年
程序執行數的%

一、利潤率收入水平

13,390

15,500

115.8

    投資者的服務工業企業盈利凈收入

8,757

10,000

114.2

    商貿商家盈利利潤

 

 

 

    建造施工作業廠家純利潤收入來源

180

 

 

    房房產開發客戶盈利空間營收

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁中小型企業利潤空間薪資收入

8

 

 

    干凈衛生體育健康員工福利公司企業利潤來源效益

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國家股股份工廠股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

三、土地產權轉讓交易收入來源

 

 

 

四、結算收入水平

 

 

 

五、別公有資產投資經驗成本預算盈利

 

 

 

國家股資產管理生產利潤合計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉變性個人收入

2,829

711

25.1

  用上去年同期結轉工資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收錄合計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年下達數

財政預算數

費用數為去年同期
完成數的%

一、社會上有保障和學生就業總支出

 

 

 

二、國企資本管理企業經營決算支出費用

15,000

13,000

86.7

1.解決辦法歷史文化舊版故障 及行政體制改革制造費撥出

 

 

 

2.國有商家商家投資基金金添加

15,000

13,000

86.7

      國企區域產業結構升級設計調低付出

15,000

13,000

86.7

      非盈利性性建筑設施資金撥出

 

 

 

3.公有企業公司的特殊政策補帖

 

 

 

4.金融科技集體所有制資本公司加盟費用預算付出

 

 

 

5.別國有土地資產管理操作項目預算教育支出

 

 

 

國企投資基金經營者性支出累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉回性花費

3,931

5,711

145.3

    調成的資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年收支

711

671

94.4

 

 

 

 

費用總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期下達數

成本預算數

預算表數為去年執行命令數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配資到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬之元其主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

的項目

總是

之中:

一般的借款

當中:

專門債務糾紛

一、部門資產金額情況報告

 

 

 

    2018年今年初政府部借債額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底縣政府債權限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末政府部公司債務限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        之中:市預下達通知新建公司債金額

91,000

91,000

 

二、2018年政府性公司債務賬戶額度情況報告

 

 

 

    今年初政府機構外債剩余

850,091

490,091

360,000

    去年新開人民政府借債

230,000

130,000

100,000

    曾今歸還政府部門公司債務

30,187

30,187

 

    年初相關部門負債支付寶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部資產金額環境

 

 

 

    月初政府性財產可用資金

1,140,904

680,904

460,000

        在其中:市預下發更改債券投資上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年財政預算數

2019年概算數

費用數為本年費用數的%

因公回國()

824.00

827.00

100.4

公務接侍接侍費

791.10

523.09

66.1

國家公務用車的購買及自動運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

進來:購進費

2892.00

2329.05

80.5

     作業費

4103.72

3876.05

94.5

累計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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